●賴峰偉報告112年度澎湖縣總預算案編列情形。(李三祿攝)
(記者李三祿報導)縣長賴峰偉20日上午出席縣議會第19屆第8次定期會,親自向議會及廣大澎湖鄉親報告「112年度澎湖縣總預算案暨總算案附屬單位預算及綜計表」編列情形。
賴峰偉表示,承蒙議會鼎力支持,使縣府各項施政均能落實推動,不論防疫工作、觀光能量、海洋永續、美化環境、多元教育、優化建設、健全醫療、文資保存、托幼長照、青年創生、改善交通等,均能有優異成果。
賴峰偉指出,預算是實現施政的具體方式;縣府在議會鞭策及指導下,審慎編製112年度總預算,112年度歲入預算數108億9,082萬7,000元,較上年度預算數117億2,195萬5,000元,減少8億3,112萬8,000元,減少比率為7.09%。
歲出部分,縣府在有限資源下,為容納各項民生政策,包括文化傳承、產業升级、社會治安、社會福利、教育經費及基礎建設等,並避免歲出規模過度膨脹,各單位先以112年度預算金額匡列,並按輕重緩急排列優先順序编列。
112年度歲出預算總金額為118億4,369萬3,000元,較上年度127億116萬2,000元,減少8億5,746萬9,000元,減少比率為6.75%。
至於歲入歲出短差短數為9億5,286萬6,000元,全數須融資調度,以賒借收入挹注,方能維持收支平衡。
他說,112年度總預算案附屬單位預算,共計有2個營業基金及8個非營業基金。2個營業基金收入合計1億8,405萬5,000元,成本合計3億3,433萬7,000元,收支相抵短數1億5,028萬2,000元;8個非營業基金收入合計31億4,587萬6,000元,支出合計31億8,620萬5,000元,短數為4,032萬9,000元。
賴峰偉進一步說明,有關預算詳細內容已於總預算書、12個單位預算、1個統籌科目及10個附屬單位預算書中,依計畫科目分別編列,附隨提案送請議會審議;期盼議員諸公繼續給予支持,讓攸關本縣各項長遠發展及人民福祉的各項施政得以順利推動,以回應縣民共同期待。